滾動新聞: 區域化建設 開啟婦聯工作“3D時代”
 
撫順市婦女聯合會2019年部門預算公開報告
來源: AnyBody | 日期: 2019-04-30 | 點擊: 194 | 打印本頁 | 返回列表  

撫順市婦女聯合會

2019年部門預算公開報告

 

第一部分 撫順市婦女聯合會概況

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 撫順市婦女聯合會2019年部門預算表

一、2019年部門收支總體情況表

二、2019年部門收支總體情況表(分單位)

三、2019年部門收入總體情況表

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目)

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目)

八、2019年部門一般公共預算支出情況表

九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表

十一、2019年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表

十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表

十三、2019年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

十六、2019年部門政府購買服務支出預算表

十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表

十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表

二十、2019年撫順市市本級政府購買服務支出情況批復表

第三部分 撫順市婦女聯合會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 撫順市婦女聯合會概況

    一、主要職責

(一)堅持正確的政治方向,團結、教育、引導全市各族各界婦女以及婦女組織在市委的統一領導下,同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

(二)緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全市婦女群眾投身社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設,為撫順振興發展穩定的大局服務。

(三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神;全面提高婦女素質;表彰各行各業先進婦女,促進婦女人才的成長;指導和推進全市社區婦女組織的建設及開展社區婦女工作。

(四)代表我市婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監督;及時向市委和市政府反映社情民意,提出對策建議;推進婦女兒童政策、法律的貫徹實施,參與地方性法規的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

(五)加強與社會各界的聯系,協調和推進全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

(六)指導全市各級婦聯根據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會提出的任務,開展婦女兒童工作;積極發展我市對外友好交往,開展對外合作。

(七)承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

(八)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    撫順市婦女聯合會沒有納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 撫順市婦女聯合會部門預算公開表

撫順市婦女聯合會2019年部門預算公開表(點擊超鏈接

第三部分 撫順市婦女聯合會2019年部門預算情況說明

    一、關于撫順市婦女聯合會2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,撫順市婦女聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金);支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。

撫順市婦女聯合會2019年收支總預算327.81萬元。

    收入預算增減情況。2019年,撫順市婦女聯合會收入預算327.81萬元,比上年減少15.71萬元,下降4.57%,其中:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)327.81萬元,同比減少15.71萬元,下降4.57%。收入同比減少的主要原因:我單位積極壓縮開支。

    支出預算增減情況。2019年,撫順市婦女聯合會總體情況支出327.81萬元,同比減少支出15.71萬元,下降4.57%,其中:基本支出增加27.09萬元,上升9.65%;增加支出的主要原因:2019年公用經費定額部分由人均5500元增加到人均8000元。項目支出減少42.8萬元,下降68.15%。減少支出的主要原因:我單位積極壓縮開支。

    二、關于撫順市婦女聯合會2019年財政撥款收支預算情況說明

    撫順市婦女聯合會2019年財政撥款收支總預算327.81萬元,收入預算為一般公共預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入327.81萬元;按功能支出包括:一般公共服務支出230.28萬元、社會保障和就業支出64.28萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.44萬元、住房保障支出17.81萬元;按經濟支出包括:工資福利支出223.93萬元,商品和服務支出52.25萬元,對個人和家庭的補助31.63萬元。

    財政撥款收入預算增減情況。2019年,撫順市婦女聯合會財政撥款收入預算327.81萬元,比上年減少15.71萬元,下降4.57%。財政撥款收入同比減少的主要原因:我單位積極壓縮開支。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年,撫順市婦女聯合會財政撥款支出327.81萬元,同比減少支出15.71萬元,下降4.57%,其中:基本支出增加27.09萬元,上升9.65%,增加支出的主要原因:2019年公用經費定額部分由人均5500元增加到人均8000元。項目支出減少42.8萬元,下降68.15%。減少支出的主要原因:我單位積極壓縮開支。

    三、關于撫順市婦女聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明

撫順市婦女聯合會2019年一般公共預算基本支出307.81萬元,其中工資福利支出223.93萬元,商品和服務支出52.25萬元,對個人和家庭補助支出31.63萬元。

工資福利支出223.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務支出52.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

對個人和家庭補助31.63萬元,主要包括:離休費、退休費、    獎勵金(項目)、其他對個人和家庭的補助支出。

    四、關于撫順市婦女聯合會2019年“三公”經費預算情況說明

    2019年“三公”經費預算數2.6萬元,其中:公務用車運行費2.3萬元、公務接待費0.3萬元。2019年預算數比2018年預算數減少0.1萬元,其中主要是公務接待費減少0.1萬元。減少的主要原因是壓縮開支。

    五、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費情況

    2019年撫順市婦女聯合會機關運行經費預算為52.25萬元。

    (二)政府采購情況

    2019年政府采購預算撥款0萬元。

(三)政府購買服務情況

2019年沒有政府購買服務。

(四)預算績效情況

  2019年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及5個項目,項目支出預算合計為20萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

(五)預算公開表數據中沒有數據的情況說明

 2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費及納入預算管理的政府性基金,因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據。

第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

 2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 4. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

 6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

 7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

 10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

 11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

 12.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 13.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):反映用于農業事業單位的基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

 14.農林水支出(類)農業(款)其他林業支出(項):反映上述項目以外其他用于林業方面的支出。

 15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


附件:撫順市婦女聯合會2019年部門預算和“三公”經費預算公開表.xls

版權所有:撫順婦女聯合會  電 話:024-52650274
郵 箱:[email protected] 網 址:www.hdkxoj.live     辦公管理

技術支持: 英特企業在線
3d字谜太湖钓叟